Amerika’da şirket kurarken vergi yükümlülükleriniz neler? Türk girişimcilerin dikkat etmesi gereken vergi kurallarını ve ipuçlarını Manay CPA rehberinde bulun.
Amerika’da Vergi Yükümlülükleri: Türk Girişimciler Nelere Dikkat Etmeli?
Amerika’da şirket kurmak, Türk girişimciler için büyük bir adım olsa da, vergi yükümlülükleri konusunda doğru bilgiye sahip olmak, işinizi sorunsuz bir şekilde yürütmeniz için hayati öneme sahiptir. Bu yazıda, Amerika’daki vergi sistemi, Türk girişimcilerin karşılaşabileceği vergi türleri ve dikkat edilmesi gereken önemli noktaları ele alacağız.
1. Amerika’da Vergi Sistemi: Temel Bilgiler
Amerika’da vergi sistemi, federal, eyalet ve yerel yönetimler olmak üzere üç düzeyde işler. Türk girişimciler, şirketlerinin bulunduğu eyalete ve faaliyet gösterdiği sektöre göre farklı vergi yükümlülükleriyle karşılaşabilir.
Federal Vergiler:
- Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve çalışanlar için sosyal güvenlik vergileri federal düzeyde uygulanır.
- Şirket türüne göre vergilendirme şekli değişir (örneğin, LLC’ler şahıs şirketi gibi vergilendirilebilir).
Eyalet Vergileri:
- Her eyaletin kendi vergi kuralları vardır. Örneğin, Texas’ta eyalet gelir vergisi yokken, California’da yüksek oranlar uygulanır.
- Satış vergisi, işletme vergisi ve emlak vergisi gibi ek yükümlülükler de eyaletlere göre değişir.
Yerel Vergiler:
- Bazı şehirler veya ilçeler, ek vergiler veya lisans ücretleri talep edebilir.
2. Türk Girişimciler İçin Önemli Vergi Türleri
Amerika’da şirket kurarken, Türk girişimcilerin karşılaşabileceği başlıca vergi türleri şunlardır:
Gelir Vergisi (Income Tax):
- Şirketin kârları üzerinden federal ve eyalet düzeyinde gelir vergisi ödenir.
- LLC ve S-Corp gibi yapılarda, kârlar hissedarların kişisel vergi beyannamelerine dahil edilir.
Kurumlar Vergisi (Corporate Tax):
- C-Corp yapısındaki şirketler, kârları üzerinden federal düzeyde %21 oranında kurumlar vergisi öder.
- Çifte vergilendirme riski: Şirket kârları vergilendirildikten sonra, hissedarların elde ettiği kâr payları da ayrıca vergilendirilir.
Satış Vergisi (Sales Tax):
- Mal veya hizmet satışı yapan şirketler, satış vergisi toplamak ve ilgili eyalete ödemekle yükümlüdür.
- Eyaletlere göre satış vergisi oranları değişir.
Çalışan Vergileri (Payroll Tax):
- Şirketler, çalışanlarının maaşları üzerinden sosyal güvenlik ve Medicare vergilerini kesmek ve ödemekle yükümlüdür.
- İşverenler, bu vergilere kendi katkılarını da eklemelidir.
3. Türk Girişimcilerin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar
Amerika’da vergi yükümlülüklerini yerine getirirken, Türk girişimcilerin özellikle dikkat etmesi gereken bazı kritik noktalar vardır:
Çifte Vergilendirme Anlaşmaları:
- Türkiye ile Amerika arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (Double Taxation Treaty), aynı gelirin iki ülkede birden vergilendirilmesini önler.
- Bu anlaşmanın şartlarını bilmek, vergi yükünüzü azaltmanıza yardımcı olabilir.
Vergi İndirimleri ve Teşvikler:
- Amerika’da birçok eyalet, yatırım yapan veya istihdam yaratan şirketlere vergi indirimleri ve teşvikler sunar.
- Özellikle teknoloji, enerji ve imalat sektörlerinde bu tür fırsatlar daha yaygındır.
Vergi Beyannameleri ve Raporlama:
- Şirketler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini (federal ve eyalet düzeyinde) zamanında vermelidir.
- Çalışanı olan şirketler, üç aylık dönemler halinde vergi ödemelerini yapmalıdır.
Profesyonel Destek Almak:
- Amerika’daki vergi sistemi karmaşık olabilir. Türk girişimciler, vergi danışmanlığı ve muhasebe hizmetlerinden yararlanarak hata riskini en aza indirebilir.
4. Manay CPA ile Vergi Süreçlerinizi Sorunsuz Yönetin
Amerika’da şirket kurarken vergi yükümlülüklerinizi doğru bir şekilde yönetmek, işinizin uzun vadeli başarısı için büyük önem taşır. Manay CPA olarak, Türk girişimcilere özel vergi danışmanlığı ve muhasebe hizmetleri sunuyoruz. Vergi süreçlerinizi profesyonel bir şekilde yönetmek ve olası risklerden korunmak için hemen bizimle iletişime geçin! https://www.manaycpa.com/tr/ucretsiz-danismanlik/